内部审计是企业管理层"看得见的手"。我们协助企业搭建内审制度与流程,开展专项内审项目,并对职务侵占、挪用资金等异常事项进行专项核查与取证。
相比企业自行审计,第三方内审更独立、更专业、更有威慑力。我们出具的核查报告与证据清单,可直接用于内部追责或移交司法。我们也帮助企业建立内控体系,从源头减少风险。
内部审计是企业管理层"看得见的手"。我们协助企业搭建内审制度与流程,开展专项内审项目,并对职务侵占、挪用资金等异常事项进行专项核查与取证。
相比企业自行审计,第三方内审更独立、更专业、更有威慑力。我们出具的核查报告与证据清单,可直接用于内部追责或移交司法。我们也帮助企业建立内控体系,从源头减少风险。
内审体系建设、专项审计与舞弊调查的完整程序,逐项列明
梳理业务流程与关键风险点,编制年度内部审计计划,明确优先级与资源投入。
针对采购、销售、资金、存货、费用等关键循环设计或优化内控制度与审批权限。
通过穿行测试与抽样检查验证制度是否真正落地,区分制度缺陷与执行缺陷。
对资金挪用、虚假报销、关联交易输送等线索开展调查,形成可采信的证据链。
量化违规金额与损失范围,明确责任主体,为内部追责或司法移送提供依据。
跟踪整改措施落实情况,开展回头看复查,确认问题真正关闭而不是纸面整改。
委托完成后你拿到的全部文件与后续服务
以下类型企业通常需要内部审计服务
内部审计报告的主要使用场景
内部审计按项目范围与周期报价,以下为参考
最终报价以沟通需求后书面约定为准,长期外包另议。
签约后我们会提供完整资料清单,以下为主要资料
标准化流程,每一步都清晰可控
电话/微信说明需求
免费评估报价
明确范围、周期与费用
资料清单一次性给全
专业团队进场作业
疑难科目重点核查
三级复核把关
报告盖章交付后续办
从资料齐备到拿到报告的大致节奏
常规项目资料齐备后约 5–10 个工作日出件;加急最快 3 个工作日。
影响周期的主要因素:账务复杂度、是否需现场盘点/函证、资料往返效率,以及是否需与评估或税务协同。
把报告质量当成事务所生命线的本地团队
具备会计师事务所执业资质,报告合规有效,可满足工商、招投标、银行与司法各类要求。
位于广州天河珠江新城,沟通成本低、现场作业快,疑难科目可随时对接。
项目组—经理—质控三级复核,关键数据与结论双重校验,降低报告风险。
需求确认后书面报价,无隐形费用;加急与复杂项目提前说明。
面向海外客户与外资企业提供英文报告与英文沟通,跨境业务无障碍。
资料仅用于本次委托,签署保密约定,不外泄、不挪作他用。
同一口径、同一团队,可一并委托的其他服务
工作日 9:00–18:00(北京时间)· 点击任一方式即可直接联系
📍 广州市天河区华穗路263号1201房(地铁珠江新城站 A2 出口)
Add: Room 1201, No.263 Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou